DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 7938 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 25/09/2024 - 13:54:15 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
11/10/2022 03010010
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

R$ 41,21 LIQUIDADO
11/10/2022 03010010
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

R$ 41,21 LIQUIDADO
07/10/2022 07100001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODO SETOR ADMINISTRATIVO DO COMARES-UVC-UNIDADE-CASCAVEL, JUNTO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SETEMBRO/2022

R$ 941,60 EMPENHADO
07/10/2022 07100001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODO SETOR ADMINISTRATIVO DO COMARES-UVC-UNIDADE-CASCAVEL, JUNTO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SETEMBRO/2022

R$ 941,60 LIQUIDADO
07/10/2022 07100001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODO SETOR ADMINISTRATIVO DO COMARES-UVC-UNIDADE-CASCAVEL, JUNTO AO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SETEMBRO/2022

R$ 941,60 PAGO
06/10/2022 04100001
3D CONSTRUÇÕES LTDA ME
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS SOLIDOS ? CMRS, DA REGIAO DO LITORAL LESTE, DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01.18012022-TP E CONTRATO Nº20220502.01.

R$ 214.308,06 PAGO
06/10/2022 04100002
3D CONSTRUÇÕES LTDA ME
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS SOLIDOS ? CMRS, DA REGIAO DO LITORAL LESTE, DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01.18012022-TP E CONTRATO Nº20220502.01.

R$ 72.979,57 PAGO
06/10/2022 04100003
3D CONSTRUÇÕES LTDA ME
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS SOLIDOS ? CMRS, DA REGIAO DO LITORAL LESTE, DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01.18012022-TP E CONTRATO Nº20220502.01.

R$ 121.014,11 PAGO
05/10/2022 05100001
ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA LÚCIA NOGUEIRA DA SILVA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 EMPENHADO
05/10/2022 05100002
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR PAULO HENRIQUE SILVA COELHO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 EMPENHADO
05/10/2022 05100003
ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 EMPENHADO
05/10/2022 05100004
FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 EMPENHADO
05/10/2022 05100001
ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA LÚCIA NOGUEIRA DA SILVA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 LIQUIDADO
05/10/2022 05100002
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR PAULO HENRIQUE SILVA COELHO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 LIQUIDADO
05/10/2022 05100003
ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 LIQUIDADO
05/10/2022 05100004
FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 LIQUIDADO
05/10/2022 01030001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 71.002-5, E 71.064-5 DA AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 44,00 LIQUIDADO
05/10/2022 05100001
ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA LÚCIA NOGUEIRA DA SILVA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 PAGO
05/10/2022 05100002
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR PAULO HENRIQUE SILVA COELHO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 PAGO
05/10/2022 05100003
ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 PAGO
05/10/2022 05100004
FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE VISITA AS 03 (TRÊS) CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM REPRESENTANTE DA SEMA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

R$ 60,00 PAGO
05/10/2022 01030001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 71.002-5, E 71.064-5 DA AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 44,00 PAGO
05/10/2022 03100003
COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ? COMARES ? UCV CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012-DP/2022 E CONTRATO Nº20220715.01.

R$ 208,03 PAGO
05/10/2022 03010010
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES SALA 04

R$ 40,39 PAGO
05/10/2022 03010010
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SALA 06

R$ 40,39 PAGO
05/10/2022 03010010
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SALA 18

R$ 40,39 PAGO
05/10/2022 03010010
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SALA 19

R$ 40,39 PAGO
05/10/2022 02050006
VIVO S.A.
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO/MÓVEL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO COMARES/CE.

R$ 45,42 PAGO
04/10/2022 04100001
3D CONSTRUÇÕES LTDA ME
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS SOLIDOS ? CMRS, DA REGIAO DO LITORAL LESTE, DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01.18012022-TP E CONTRATO Nº20220502.01.

R$ 214.308,06 EMPENHADO
04/10/2022 04100002
3D CONSTRUÇÕES LTDA ME
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS SOLIDOS ? CMRS, DA REGIAO DO LITORAL LESTE, DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01.18012022-TP E CONTRATO Nº20220502.01.

R$ 72.979,57 EMPENHADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito