DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 25/09/2024 - 13:54:15 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
15/07/2019 03060007
VERSATIL DESIGN - EVERTON PEREIRA DA SILVA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO A SER DISPONIBILIZADO PARA O CONSÓRCIO COMARES ALUSIVO A CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE PEÇAS DE DESIGN GRÁFICO, IDEALIZADOS E PLANEJADOS PARA TRANSITAR NAS MAIS DIVERSAS FERRAMENTAS DE MÍDIAS DIGITAIS UTILIZADAS PELO CONSÓRCIO, COMO BANNER E GIF?S ANIMADOS, FOLDERS E CONVITES DIGITAIS, CRIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES, ILUSTRAÇÕES EDUCATIVAS, CARTÕES DE VISITA DIGITAL, TIMBRADOS, DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS VISUAIS COMO JORNAIS SIMPLES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS TRABALHADOS PELO CONSÓRCIO.

R$ 850,00 LIQUIDADO
15/07/2019 15070001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 LIQUIDADO
15/07/2019 03060007
VERSATIL DESIGN - EVERTON PEREIRA DA SILVA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO A SER DISPONIBILIZADO PARA O CONSÓRCIO COMARES ALUSIVO A CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE PEÇAS DE DESIGN GRÁFICO, IDEALIZADOS E PLANEJADOS PARA TRANSITAR NAS MAIS DIVERSAS FERRAMENTAS DE MÍDIAS DIGITAIS UTILIZADAS PELO CONSÓRCIO, COMO BANNER E GIF?S ANIMADOS, FOLDERS E CONVITES DIGITAIS, CRIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES, ILUSTRAÇÕES EDUCATIVAS, CARTÕES DE VISITA DIGITAL, TIMBRADOS, DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS VISUAIS COMO JORNAIS SIMPLES E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS TRABALHADOS PELO CONSÓRCIO.

R$ 850,00 PAGO
15/07/2019 15070001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 PAGO
11/07/2019 01070010
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SL. 04

R$ 33,74 LIQUIDADO
11/07/2019 01070011
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SL. 06

R$ 33,74 LIQUIDADO
11/07/2019 01070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SL. 05

R$ 143,29 LIQUIDADO
11/07/2019 01070013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SL. 06

R$ 108,27 LIQUIDADO
11/07/2019 01070011
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SL. 06

R$ 33,74 PAGO
11/07/2019 01070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SL. 05

R$ 143,29 PAGO
11/07/2019 01070013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. SL. 06

R$ 108,27 PAGO
10/07/2019 01070007
STAYNET SERVIÇOS DE ENTERNET LTDA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES. JULHO/2019.

R$ 89,00 LIQUIDADO
08/07/2019 08070001
CLODOALDO MONTEIRO UCHOA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO A COAMACE PARA REUNIÃO COM A PROMOTORA. CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 120,00 EMPENHADO
08/07/2019 08070001
CLODOALDO MONTEIRO UCHOA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO A COAMACE PARA REUNIÃO COM A PROMOTORA. CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 120,00 LIQUIDADO
08/07/2019 08070001
CLODOALDO MONTEIRO UCHOA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO A COAMACE PARA REUNIÃO COM A PROMOTORA. CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 120,00 PAGO
05/07/2019 01070008
OI MOVEL S.A.
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL/FIXA DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

R$ 88,99 LIQUIDADO
03/07/2019 03070001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 EMPENHADO
03/07/2019 02070001
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ANALISAR A PARCERIA DO CONSÓRCIO COM O INSTITUTO CONSCIENCIA NO PROJETO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FDID). CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 120,00 LIQUIDADO
03/07/2019 03070001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 LIQUIDADO
03/07/2019 02070001
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ANALISAR A PARCERIA DO CONSÓRCIO COM O INSTITUTO CONSCIENCIA NO PROJETO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FDID). CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 120,00 PAGO
03/07/2019 03070001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 PAGO
02/07/2019 02070001
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ANALISAR A PARCERIA DO CONSÓRCIO COM O INSTITUTO CONSCIENCIA NO PROJETO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FDID). CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 120,00 EMPENHADO
02/07/2019 02070002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 EMPENHADO
02/07/2019 01070001
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FINANÇAS CLIMÁTICAS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PROMOVIDO PELO PROTEGEER. CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 240,00 LIQUIDADO
02/07/2019 02070002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 LIQUIDADO
02/07/2019 01070001
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FINANÇAS CLIMÁTICAS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PROMOVIDO PELO PROTEGEER. CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 240,00 PAGO
02/07/2019 02070002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71002-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

R$ 9,50 PAGO
01/07/2019 01070001
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FINANÇAS CLIMÁTICAS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PROMOVIDO PELO PROTEGEER. CONFORME RESOLUÇÃO 002 DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

R$ 240,00 EMPENHADO
01/07/2019 01070002
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS QUE VERSAM SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO COMARES/UNIDADE CASCAVEL-CE, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS A PESSOAL, CONCESSÃO DE VANTAGENS, REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, ANÁLISE E MONITORAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A ESTE ESCOPO. MENSALIDADE 07.

R$ 2.500,00 EMPENHADO
01/07/2019 01070003
CLINFO-CONTROLES, LICITACOES E INFORMATICA EIRELI
34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UNIDADE CASCAVEL. MENSALIDADE: 07.

R$ 2.300,00 EMPENHADO

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